先獲得稅票后付款工程尾款的會(huì)計(jì)處理如何做?
2022-07-12 17:38
先獲得稅票后付款工程尾款的會(huì)計(jì)處理如何做?
支付工程款,應(yīng)記入在建項(xiàng)目學(xué)科
針對(duì)付款工程尾款,其賬務(wù)處理書寫如下所示:
借:在建項(xiàng)目
貸:存款
假如是牽涉到稅票的狀況,則這樣做:
假如稅票沒打
借:預(yù)收賬款
貸:存款
稅票到,再
借:在建項(xiàng)目
貸:預(yù)收賬款
付款后并沒有稅票怎么做賬?
假如是花費(fèi),那么就一定要有稅票才可以。像這種不開發(fā)票的來往最好不要走公司賬戶走。假如是往來賬,就掛往來科目,不必放到訂金中,往來賬要在中后期要退還的。
在現(xiàn)實(shí)工作上,許多公司多多少少的都是會(huì)碰到這樣的事情,如租用個(gè)人房產(chǎn),付款租金時(shí)不能獲得稅票;
餐飲業(yè)立即從農(nóng)戶手上或農(nóng)貿(mào)市場購入的蔬菜水果沒法獲得稅票;
修建固資時(shí),聘請(qǐng)的外來務(wù)工人員的業(yè)務(wù)費(fèi)沒法獲得稅票這些。
在工作上,有些公司財(cái)會(huì)人員,覺得僅有稅票才算是會(huì)計(jì)處理的唯一會(huì)計(jì)原始憑證,有些拿其他稅票來抵沖該項(xiàng)無稅票的花費(fèi);也是的同時(shí)將費(fèi)用計(jì)提后,不做付款解決;
乃至有一些財(cái)會(huì)人員只需并沒有稅票也不做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。這種處理方法,全是不正確的,都是不可取的。
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