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應(yīng)付款另一方不要怎么處理

2022-07-07 18:00

應(yīng)付款另一方不要怎么處理

獲得直接證據(jù).每月會計會對往來賬款開展核查,若另一方確立表明此應(yīng)付款不必的,可在本期轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入.

要是沒有書面形式直接證據(jù)說明另一方不必此筆應(yīng)付款,依照實質(zhì)重于形式,能夠臨時對于此事筆應(yīng)付款開展掛帳解決,待2年后再轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入.因為其他業(yè)務(wù)收入要交納企業(yè)所得稅,此方法能夠具有延遲時間繳稅的稅款籌劃實際效果.

這一要分詳細(xì)情況解決:

1、如果是欠別人的賬款,另一方不要,能夠計入"其他業(yè)務(wù)收入",即:

借:應(yīng)付款

貸:其他業(yè)務(wù)收入

2、如果是另一方借錢不還了,即他人的"應(yīng)付款"不許還了,本單位應(yīng)明確為"壞賬":

借:壞賬損失

貸:應(yīng)收帳款

怎樣沖回應(yīng)付款多計的?

比如借:主營業(yè)務(wù)成本52009貸:應(yīng)付款52009記多了9元,怎么處理?

應(yīng)付款多計的,能夠直接做紅色字體憑據(jù)就可以了.

1.例如,多計的憑據(jù)如下所示:

借:存款 10萬

貸:應(yīng)付款-xx企業(yè) 10萬

沖回以上多計的憑據(jù),會計分錄如下所示:

借:存款 - 10萬

貸:應(yīng)付款-xx企業(yè) -10萬

2.如果是以前年度,損益類的多計.做以下調(diào)節(jié):

原會計分錄:

借:主營業(yè)務(wù)成本 52009

貸:應(yīng)付款 52009

記多了9元.

充銷記多的9元,做調(diào)整分錄如下所示:

借:之前年度損益調(diào)整 - 9

貸:應(yīng)付帳款 (紅色字體)-9

借:分配利潤--未分配利潤 - 9

貸:之前年度損益調(diào)整 -9

應(yīng)付款另一方不要怎么處理一文告一段落,如果是欠別人的賬款,另一方不要,能夠計入"其他業(yè)務(wù)收入",如果是另一方借錢不還了,即他人的"應(yīng)付款"不許還了,本單位應(yīng)明確為"壞賬".也有其他相關(guān)問題要查詢的都能夠關(guān)心新聞資訊網(wǎng)頁頁面升級文章內(nèi)容.

主營業(yè)務(wù)成本

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