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所得稅如何報(bào)稅

2022-07-04 18:56

所得稅如何報(bào)稅

(1) 最先,在納稅申報(bào)以前,先要把稅控盤抄稅,那樣系統(tǒng)軟件才能明白大家上一個(gè)月開是多少票,有多少所得稅稅款,有要驗(yàn)證的稅票還在在網(wǎng)上先勾選認(rèn)證了,每月1號(hào)抄報(bào)稅。進(jìn)到金稅系統(tǒng),點(diǎn)“納稅申報(bào)解決/抄稅管理方法/抄報(bào)稅解決”菜單欄或?qū)Ш綀D里的“抄報(bào)稅解決”,系統(tǒng)軟件會(huì)彈出來挑選抄報(bào)稅期的提示框,挑選今天材料,隨后明確。系統(tǒng)軟件會(huì)全自動(dòng)將今天稅款抄錄到稅控盤IC卡上邊,而且提醒“稅票抄報(bào)稅解決取得成功”,點(diǎn)明確。

(2)抄補(bǔ)稅后打印出銷項(xiàng)表格,點(diǎn)“納稅申報(bào)解決/抄稅管理方法/稅票資料查詢打印出”系統(tǒng)軟件彈出來“稅票資料查詢打印出提示框”,挑選發(fā)票種類,挑選月份,隸屬稅期,打印出本月產(chǎn)生的稅票明細(xì)表及明細(xì)清單;

(3)遠(yuǎn)程控制納稅申報(bào)。載入金稅卡納稅申報(bào)情況,開啟“遠(yuǎn)程控制納稅申報(bào)”點(diǎn)一下“納稅申報(bào)情況”,系統(tǒng)軟件會(huì)出現(xiàn)提醒,金稅卡情況載入取得成功,可開展遠(yuǎn)程控制納稅申報(bào),點(diǎn)明確,點(diǎn)一下“遠(yuǎn)程控制納稅申報(bào)”提示信息“正在準(zhǔn)備納稅申報(bào)數(shù)據(jù)信息向稅務(wù)局遞交”,請(qǐng)稍候,假如實(shí)際操作取得成功,系統(tǒng)軟件將提醒操作成功,請(qǐng)稍后再查看納稅申報(bào)結(jié)論!點(diǎn)一下明確。稍等片刻得會(huì)“納稅申報(bào)結(jié)論”,點(diǎn)明確。稍等片刻得會(huì)“納稅申報(bào)結(jié)論”,系統(tǒng)軟件會(huì)彈出來:納稅申報(bào)結(jié)果查詢對(duì)話框,右上方有相錯(cuò)誤號(hào),271D為正常的,此情況則表明數(shù)據(jù)上傳取得成功,都還沒開展一窗式對(duì)比,點(diǎn)關(guān)掉就可以;

(4)進(jìn)到在網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)軟件,填好申報(bào)單一般納稅人到少填6張表(“負(fù)債表”,“利潤表”,“固資抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額登記表”,“銷項(xiàng)稅額(表一)”,“進(jìn)項(xiàng)稅額(表二)”,“所得稅所得稅申報(bào)表”)。查驗(yàn)表格確定準(zhǔn)確無誤,提交表格,以后會(huì)提醒“正在準(zhǔn)備納稅申報(bào)數(shù)據(jù)信息向稅務(wù)局遞交”,請(qǐng)稍候,假如實(shí)際操作取得成功,系統(tǒng)軟件將提醒操作成功,假如經(jīng)營者已開通銀稅連接網(wǎng)絡(luò)三方協(xié)議,這時(shí)體系會(huì)顯示是不是扣費(fèi)。這兒留意,如今不必點(diǎn)一下扣費(fèi),先加入到金稅系統(tǒng),點(diǎn)一下“納稅申報(bào)結(jié)論”系統(tǒng)軟件彈出來“納稅申報(bào)結(jié)果查詢”對(duì)話框,右上方有一個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000表明核對(duì)取得成功,(如錯(cuò)誤號(hào)已為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)再次開展納稅申報(bào);如一窗式核對(duì)失敗的情況下點(diǎn)開了扣費(fèi)得話,可能沒法自動(dòng)扣款,等報(bào)補(bǔ)稅后面再上辦稅服務(wù)大廳或金融機(jī)構(gòu)開展交款,如今進(jìn)到在網(wǎng)上稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)軟件點(diǎn)扣費(fèi),操作系統(tǒng)會(huì)表明扣費(fèi)取得成功;

(5)清卡,進(jìn)到開票系統(tǒng),開啟遠(yuǎn)程控制抄稅,點(diǎn)納稅申報(bào)情況,系統(tǒng)軟件彈出來”納稅申報(bào)結(jié)果查詢”對(duì)話框,右上方有一個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000一窗式核對(duì)取得成功;進(jìn)到遠(yuǎn)程控制抄報(bào),點(diǎn)“清卡實(shí)際操作按鍵”,系統(tǒng)軟件彈出來“清卡實(shí)際操作取得成功,點(diǎn)明確。

增值稅計(jì)算公式計(jì)算(不考慮簡(jiǎn)單或其他情況)?

1、

針對(duì)小規(guī)模納稅人而言:

本期應(yīng)納稅所得稅=本期未稅銷售額總金額 × 3%(所得稅增值稅率);

2、

相對(duì)于一般納稅人而言:

銷項(xiàng)稅=未稅銷售額 × 16%

本期應(yīng)納稅所得稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

原文中詳盡的回答了所得稅怎樣抄報(bào),申請(qǐng),清卡,及其通常情況下所得稅稅額計(jì)算公式,有什么不全方位的地區(qū),歡迎大家強(qiáng)調(diào)來,有什么不搞清楚的,熱烈歡迎網(wǎng)上咨詢大家王牌答疑解惑教師!

負(fù)債表 利潤表 固資

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