所得稅開(kāi)稅票稅款和申報(bào)單自動(dòng)生成差值怎么處理?
2022-06-28 16:56
所得稅開(kāi)稅票稅款和申報(bào)單自動(dòng)生成差值怎么處理?
答:1、稅票上的所得稅稅金和所得稅報(bào)稅系統(tǒng)有差值,沒(méi)有關(guān)系,一般是由于小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)和求和合計(jì)數(shù)不一至導(dǎo)致的,是理性的.
2、處理方法如下所示:
稅務(wù)申報(bào)時(shí)按所得稅報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)字填寫就可以;
對(duì)全自動(dòng)導(dǎo)進(jìn)所得稅申報(bào)表上的信息能夠開(kāi)展改動(dòng).
看稅票額度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳里的額度是不是一樣;
如果是地稅局納稅申報(bào)差別,沒(méi)事兒下月申請(qǐng)時(shí)能夠調(diào)節(jié).
如果是國(guó)稅報(bào)稅差別:
1.能夠帳里把額度調(diào)整一下;
2.下月納稅申報(bào)時(shí),在升值申報(bào)單-附注一里修改一下就可以了.
所得稅開(kāi)稅票額度超過(guò)申請(qǐng)的額度該怎么辦?
答:1、一般情況下,開(kāi)稅票額度應(yīng)當(dāng)與收入總額相同,除開(kāi)增值發(fā)票額度超過(guò)收入總額,由于,增值發(fā)票額度是未稅銷售總額.特殊情況下,會(huì)出現(xiàn)收入總額超過(guò)開(kāi)稅票額度,這是屬于未開(kāi)稅票(無(wú)票收入)的狀況.
2、假如之前月份未開(kāi)稅票,已交稅,并確認(rèn)收入了,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:
(1)首先用紅字沖銷之前月份未開(kāi)稅票的收益
借:存款等(紅色字體)
貸:營(yíng)業(yè)成本(紅色字體)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅(紅色字體)
(2)隨后,再依據(jù)補(bǔ)開(kāi)的稅票進(jìn)賬,賬務(wù)處理
借:存款等
貸:營(yíng)業(yè)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--所得稅
(3)那樣會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,就不容易發(fā)生開(kāi)稅票額度超過(guò)收入總額了.
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